(资料图片仅供参考)
1、反结账指已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要修改凭证或删除凭证,需要去进行反结账,反记账等操作,反结账的操作流程是:
2、进入用友软件打开总账系统模块,依次点击总账一一期末一一结账。
3、在弹出的窗口中取消结账的最后一个结账月份,输入主管的口令即可。
以上就是【用友t3固定资产反结账怎么操作,用友t3固定资产反结账】相关内容。
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3、在弹出的窗口中取消结账的最后一个结账月份,输入主管的口令即可。
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